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会计实操经验如何掌握专业的审计方法和技巧

时间:2018-01-14 23:35:14    下载该word文档
只分享有价值的知识点,本文由梁博会计学堂精心收编,大家可以下载下来好好看看!【会计实操经验】如何掌握专业的审计方法和技巧内部审计是一个特殊的行业,从事内部审计的人员也是特殊的一群.他们既要从企业风险治理的角度为股东和管理层做好内部顾问,又要练就扎实的基本功,掌握专业的审计方法和技巧.可以说,无论是作为企业的”保健医生”还是董事会的”风险顾问”,内审人员都需要持续不断的提升自己的能力.做内审,就得小题大做;做内审,就得顺着蛛丝马迹,抽丝剥茧找到问题症结所在.一家工厂,负责生产产品卖给中外的关联方销售公司,年销售额$100M(1亿美元)以上,其president也因为身为1millionclub的一员,而且又是DB在中国的元老,而在整个集团享有较高的声望.审计过程中,我发现该公司在其他应收款(OR)科目某年底有240万元的余额.对外资企业来说,OR科目的余额一般比较固定,无非是一些押金/质保金,员工借款,待摊费用等.因此看到这笔不小的金额挂在年底我觉得有些奇怪,问财务总监,回答是年底清库存时有些不需要的原材料卖给第三方形成的余额.问出财务总监以下几个具体的问题,事后的进一步审计结果和财务总监的答案一并附上:1.问:这家客户(A)是怎么找来的.答:采购部门找来的.以前只从A这里买原材料,从来没有卖材料给A(采购部门找客户?)问:为什么要卖材料给A.这些材料当初是从A这里买的么?答:我们自己不需要了,产品停止生产了.不是从A买来的.
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