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汇总2019年税金及附加税率

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年税金及
整理人 尼克2019附加税率

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

2019
中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所
部门决算


2 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5



第一部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所概况
一、 部门职责 二、 机构设置
第二部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年部门决算情况说明

3 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5


第四部分 名词解释


第一部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品
监督所概况

(一)部门主要职责
1.负责全区食品、药品、化妆品的快检工作;
2.负责快检中心日常检测数据的上报,追踪快检信息的公示情况,追踪快检不合格样品的后续处理工作;
3.负责本辖区各检测点的建设和业务指导工作,跟踪各检测点的数据汇报;
4.协助开展保健食品、化妆品经营企业和药品、医疗器械零售企业、本辖区医疗及餐饮服务单位的日常监督,协助开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测以及保健食品、药品、医疗器械违法广告的监测;
5.协助处理餐饮服务食品及“三品一械”一般安全事故的应急处理,协助组织餐饮服务食品和药品安全宣传教育工作;
6.承办上级部门交办的其他事项。


4 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

(二)机构设置
据单位的主要职能内设2个股室,各股室主要职能分别是: 综合股:负责文电、会务、机要、档案、后勤、安全等单位日常工作,承担信息、保密、督办、政务公开、信息和舆情监测等工作。
食品综合快检中心:统筹全区检测点建设及全年快检任务的落实;负责推进食用农产品快检能力建设;负责市场、超市、企事业单位、大型餐馆等检测点的指导事务;负责省2000家市场专项工作,负责省、市、区三个系统,负责学校系统的指导事务、快检档案。



5 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5



第二部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品
监督所2018年部门决算表

收入支出决算总表
公开01
部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 单位:万
收入

一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入
行次
支出
决算数
1
行次
决算数
2
941.62



1 2 3

29 30 31 1204.04 一、一般公共服务支出


二、外交支出 三、国防支出
6 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支
八、社会保障和就业支
九、卫生健康支出
32 33 34 35 36 37 38 184.08 12.04

十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 39 十二、农林水支出
40 十三、交通运输支出
41 支出
收入



行次
决算数
1

十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
行次
决算数
2
66.3

14 15 16 17 18 19

42 43 44 45 46 47 7 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5



本年收入合计 用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
总计
20 21 22 23 24 25 26 27 28
1204.04 二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出
二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出
本年支出合计
48 49 50 51 52 53 54 55 56 1204.04 10.95 1214.99 结余分配 10.95 年末结转和结余
1214.99 总计
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表



功能分类科目编码
科目名称 栏次 合计
201
一般公共服务





02 单位:万元
附属

部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所
本年收入合计
1 1204.04 941.62 财政拨款收入
2
上级事业经营单位其他收补助收入 收入 上缴 收入
收入
3
4
5
6
7 0.00
1204.04 0.00
941.62 0.00 0.00 0.00


8 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

支出
20138 2013802 208 20805 市场监督管理事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休
机关事业单位
2080505 基本养老保险缴费支出
机关事业单位
2080506 职业年金缴费支出
210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210203 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴
12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47 12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47
45.95
45.95
138.13
138.13 941.62 941.62 184.08 184.08 941.62 941.62 184.08 184.08
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03
9 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 单位:

功能分类科目编码
科目名称 栏次 合计
201 20138 2013802 208 20805 一般公共服务支
市场监督管理事
一般行政管理事
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基
2080505 本养老保险缴费支出
2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210203 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医
事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴
45.95 12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47 45.95 12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47

138.13
138.13

本年支出合计
1 1204.04 941.62 941.62 941.62 184.08 184.08 项目支基本支出

2 788.17 525.75 525.75 525.75 184.08 184.08 上缴对附属经营上级单位补支出 支出 助支出
4
5
6 0.00
3 415.87 0.00 0.00 415.87 415.87 415.87















10 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 单位:
收入


支出
一般公共预算财政拨
3
941.62 184.08 12.04
金额 合计
政府性基金预算财政拨款
4


一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 941.62 184.08 12.04
一、一般公共服1204.04
务支出
、外交支出 、国防支出 四、公共安全支
、教育支出 六、科学技术支
七、文化体育与

传媒支出

八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支

十、节能环保支 11 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

收入


支出
一般公共预算财政拨
3 政府性基金预算财政拨款
4 金额 合计

1

十一、城乡社区支出
十二、农林水支
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支
二十二、其他支
二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出

2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 66.3
66.3




21 50



22 23 24
51 52 53





12 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

收入


支出
一般公共预算财政拨
3 政府性基金预算财政拨款
4 金额 合计

本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
总计
1
2 25 1204.04 本年支出合计 26 27 28 10.95

54 1204.04 1204.04

10.95 10.95





年末结转和结余 55

总计
56 57 29 1214.99 58 1214.99 1214.99

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 单位:万 13 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5



功能分类科目编码
科目名称 栏次 合计
201 20138 2013802 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210203 一般公共服务支出 市场监督管理事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支
行政事业单位离退
机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴
本年支出合计 基本支出 项目支出
1 1204.04 941.62 941.62 941.62 184.08 184.08 138.13 45.95 12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47 2 788.17 525.75 525.75 525.75 184.08 184.08 138.13 45.95 12.04 12.04 12.04 66.3 66.3 42.83 23.47 3 415.87 415.87 415.87 415.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

14 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 单位:
人员经费
经济分类 科目编码
301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30110 30113 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 公用经费
金额
经济分类 科目编码
科目名称
商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费
因公出国(境)费
维修( 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费
科目名称
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金
其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费
金额
21.99 5.21 0.13 4.99 4.29
5.06

760.42 302 139.8 30201 132.67 30202 30203 30204 30205 185.35 30206 138.13 30207 45.95 30208 12.04 30209 42.83 30211 63.65 30212 5.76 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224
30225 15 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

人员经费
经济分类
30308 30309 30310 30312 30313 30314 30315 30399

公用经费
金额
经济分类
30226 5.76 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 3 1002 3 1003 3 1005 3 1006 3 1007 3 1008 3 1009 3 1010 3 1011 3 1012 3 1013 3 1019 3 1020 3 1099 3 04 3 0401 3 0402 3 0403 3
0499 科目名称
助学金 奖励金 生产补贴 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出

科目名称
劳务费 委托业务费 工会经费 福利费
公务用车运行维护
其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支
其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位金额

1.82
0.49

16 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

人员经费
经济分类


人员经费合计
公用经费
金额
经济分类
3 07 3 0701 3 0707 3 99 3 9906 3 99 766.18 科目名称 科目名称
的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 其他支出
金额
21.99
公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



















公开07 单位:万元

部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所
2018年度预算数
公务用车购置及运
因公出合计 (境)
行费 公务
购置
1
2
3
4 公务运行
5
6
7
8 用车 用车
公务接待
2018年度决算数
公务用车购置及运行
因公出合计 (境)
小计
公务购置
9
10 公务运行
11
12 用车 用车
公务接待
17 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

23.1 0 23 19 4 0.1 1.82 0 1.82 0 1.82 0 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08 单位:万元
部门:中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

功能分类科目编码
年初结转和结
1 0.00

本年支出
本年收
基本项目支支出
4 0.00

科目名称 小计
年末结转和结
6 0.00

栏次 合计



2 0.00

3 0.00

5 0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。



第三部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品
18 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

督所2019年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年度总收入1214.99万元,其中本年收入1204.04万元。具体情况如下:
1财政拨款收入1204.04万元,比上年决算数增加202.86万元,增长20.26%。主要原因:一是以前年度养老保险补缴,二是以前职业年金补缴,三是年度考核奖励金增加,四是住房改革补贴增加
2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.其他收入0万元。 (二)年度支出总体情况
19 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年度总支出1214.99万元,其中本年支出1204.04万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出941.62万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出,比上年决算数增加941.62万元,增长100%。主要原因是2019年人员经费支出科目调整
2.社会保障和就业(类)支出184.08万元,主要用于工资福利支出,比上年决算数增加132.81万元,增长72.14%。主要原因是由于相关规定由201811月起支付职工职业年金
3.卫生健康(类)支出12.04万元,主要用于工资福利支出,比上年决算数减少848.38万元,下降98.6%,主要原因是人员经费支出调整至一般公共服务(类)支出
4.住房保障(类)支出66.3万元,主要用于工资福利支出,比上年决算数减少23.19万元,下降25.9%,主要原因是其中一名事业编制人员离职

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2019年度财政拨款收入说明
20 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年度财政拨款收入合计1204.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1204.04万元,比年初预算数增加34.24万元,增长2.9%主要原因是职业年金、养老保险、住房改革补贴等项目年度追加;政府性基金预算财政拨款收入0元。
(二)2019年度财政拨款支出说明
中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年度财政拨款支出合计1204.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1204.04万元,比年初预算数增加34.24万元,减少增长2.9%;主要原因是职业年金、养老保险、住房改革补贴等项目追加
分功能科目看,一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)941.62万元,主要用于职工工资、福利支出、专用材料费和其他商品服务支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)184.08万元,主要用于职工基本养老保险和职业年金;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)12.04元,主要用于职工基本医疗保险缴费;住房保障(类)住房改革(款)66.3万元,主要用于缴纳住房公积金和津贴补贴。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

21 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元,完成预算23.1万元的7.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元,完成预算23万元的7.91%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.1万元的0%2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是由于公务用车指标审核问题,未能在结算年度内购置公务车;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.13万元,下降90.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.96万元,下降90.3%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降100%公务用车购置及车运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车指标审核问题,2019年本单位未购置公务用车辆;公务接待费支出减少的主要原因是按照开发区管委
22 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

会工作安排,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,100%公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年无购置公务用车辆;公务用车运行及维护支出1.82万元,2019年单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务用车日常加油,保养维护和购买车辆保险。

四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况
本部门为事业单位无安排机关运行经费。 (二)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额49.67万元,其中:政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出41.68万元、政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额49.67万元,占政府采购支出总额的100%
23 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

(三)国有资产占用情况
截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中,般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。2019年本部门没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。按区规定要求,由2020年开始,预算年度结束后,根据区的统一安排,组织预算项目绩效评价,形成预算绩效报告,作为下一年度预算编制的重要参考。

第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

24 27

文件编号: C6-85-DE-1F-C5

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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文件编号: C6-85-DE-1F-C5

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、
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文件编号: C6-85-DE-1F-C5

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



整理丨尼克

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